Eventos (643)
- Objetivo de la planeación fiscal.
- Evasión, elusión y ahorro fiscal.
- Normas anti-abuso.
- Acciones BEPS.
- Situaciones a observaren entidades con renta líquida.
- Beneficios por considerar según ley 361 de 1997,1429 de 20210, ley 1450 de 2011, 1780 de 2016, 1819 de 2016, 2010 de 2019, 1955 de 2019, 2040 de 2020, 2064.
- Aplicación de los conceptos analizados.
JAVIER GARCÍA RESTREPO
Contador público de la Universidad de Antioquia, magíster en Tributación y Política fiscal de la Universidad de Medellín, especialista en Ciencias tributarias, en Revisoría fiscal y Contraloría, diplomado en Fomento y desarrollo de la investigación. Ex catedrático de pregrado en el área de Impuestos de la Universidad de Antioquia. Profesor de postgrado en el área de Impuestos de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín-Colombia, en esta última universidad es también profesor de postgrado en el área de Revisoría fiscal. Fundador de la empresa Línea Contable S. A. S., expositor y conferencista en temas contables y de impuestos. Revisor fiscal. Asesor tributario y contable, consultor empresarial. Presidente del Comité Tributario-Contable, Cámara de Comercio del Aburrá Sur. Autor de los libros: Impuesto de Renta, las grandes falencias del contribuyente; Estados Financieros. Consolidación y Método de Participación; Cuentas de orden, hacia la revelación y el control y Tareas tributarias I. Ha recibido, entre otras las siguientes distinciones: Exaltación Comité Intergremial Asociación de Contadores; Medalla lealtad y gratitud de la Corporación Universitaria Remington y Huellas de la Universidad de Antioquia
MODALIDAD: Online
FECHAS: 21 y 22 de junio de 2024
DÍAS: viernes de 5:30 p. m. a 9:00 p. m.
sábado de 8:00 a.m. a 11:30 a.m.
VALOR: $315.600 IVA incluido
- 20% egresados, administrativos y docentes
- 15% egresados de extensión (ICEF o de UNAULA)
- 5% grupos de 3 personas
- 7% grupos de 5 personas
- 15% grupos de 10 personas o más.
Instituto Colombiano de Estudios Fiscales ICEF
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Transferencia a nombre del Instituto Colombiano de Estudios Fiscales ICEF NIT 900161280-0
- Cuenta corriente de Davivienda 0370 6999 9524
- Cuenta de ahorros Bancolombia 693 6360 2045
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1. Generalidades del impuesto sobre la renta para personas naturales: En este módulo exploraremos los conceptos fundamentales del impuesto sobre la renta aplicado a personas naturales, incluyendo quiénes están obligados a declarar, las diferentes categorías de ingresos gravables y las deducciones permitidas.
2. Antes y después de la ley 2277 de 2022: Analizaremos los cambios significativos introducidos por la ley 2277 de 2022 en el marco del impuesto sobre la renta para personas naturales, destacando las modificaciones clave y su impacto en los contribuyentes.
3. Secretos del nuevo formulario 210: En esta sesión descubriremos las novedades y particularidades del recientemente actualizado formulario 210, profundizando en su estructura, llenado correcto y consejos prácticos para facilitar su presentación.
4. Ejercicios prácticos: A través de ejemplos tendremos la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos, resolver situaciones tributarias comunes y familiarizarnos con el proceso de declaración de renta de manera práctica.
LUCERO TÉLLEZ HERNÁNDEZ:
Abogada con Maestría en Gerencia Tributaria, especialista en Administrativo y en Derecho Probatorio Público.
Profesora de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad Sergio Arboleda, Colegio Colombiano de Contadores Públicos, Cámaras de Comercio y FENALCO.
Servidora Pública en la DIAN con más de 33 años de experiencia en materia tributaria.
HUGO ENRIQUE QUEVEDO SÁNCHEZ:
Contador Público de la Universidad de Ibagué, con Especialización en Derecho Tributario Corporativo de la Universidad Externado de Colombia. Ha cursado diplomados en Planeación Tributaria y diplomados en Bolsa. Cuenta con más de 12 años de experiencia en cumplimiento y planeación tributaria en auditoría tributaria, con un enfoque especializado en procesos y riesgos para entidades del sector real y financiero.
Orientado a optimizar procesos dentro de la gerencia de impuestos a través de la metodología Lean, con el fin de generar eficiencias, excelencia operativa y agregar valor al plan estratégico de las compañías. Ha laborado en las compañías Deloitte Asesores y Consultores y Ernst & Young SAS. Actualmente, es el gerente de impuestos de Ernst & Young SAS donde lidera proyectos de planeación tributaria, también gestión de proyectos de cumplimiento y auditorías tributarias.
MODALIDAD: virtual
FECHA: martes 28 de mayo 2024
HORARIO: 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
VALOR: $160.000 más IVA
5 % Dos asistentes bajo la misma factura
10% Tres asistentes bajo la misma factura
15% Cuatro o más asistentes bajo la misma factura
Diligencie el formulario de inscripción con todos sus datos a través de los siguientes links: Inscripciones ICEF o en los teléfonos: (4)4442926 – 3206751610 - 3124235443
WhatsApp: 3006519641
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Pagos con tarjetas de crédito: Pago ágil icef.pagoagil.co
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Facturación: Posterior a la inscripción remitiremos una cotización, una vez confirmado el pago, enviaremos la factura correspondiente, salvo para aquellas empresas que realicen solicitud escrita de la factura para poder realizar el pago.
Pago: En caso de requerir crédito, deberá ser solicitado 8 días hábiles previos a la realización del evento y daremos respuesta dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.
Devolución: Si por motivo de carácter personal no le es posible asistir al evento, debe informarlo al correo electrónico (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.), mínimo con tres días hábiles de anticipación y abonaremos el valor consignado como saldo a favor, si la notificación se hace con un día de anticipación o el día del evento (Salvo fuerza mayor demostrada), tomaremos un 15% como gasto de administración y abonaremos el 85% que podrá ser utilizado en otro evento, previa inscripción.
Saldo a favor: Solo se otorgará el saldo a favor a las personas que lo hayan solicitado por escrito, o de quien en caso contrario se demuestre calamidad. Estos saldos tendrán vigencia de dos (2) años.
- Interrelación contable y fiscal a partir de la Ley 1819 de 2016.
- Metodología de cálculo del impuesto a las ganancias diferido.
- Determinación de las bases fiscales de los activos y pasivos.
- Identificación y determinación de las diferencias temporarias.
- Determinación del impuesto a las ganancias diferido.
JUAN FERNANDO MEJÍA
Revisor fiscal de la firma Brigard Urrutia.
Asesor Tributario y Contable de compañías como: Home Center, Metrokia, Empresa de Energía de Pereira y PYMES.
Estudiante de la Maestría en Tributación de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. (Ciclo de especialización).
Especialista en impuestos de la Universidad Externado de Colombia
Contador Público de la Universidad de Antioquia
Certificado en IFRS por el Banco Mundial y ACCA.
Exconsultor NIIF del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2003),
Ex Consultor del Gobierno Nacional para la convergencia contable del sector público.
Participó en la creación de la Ley 1314 de 2009 de Convergencia Contable (Proyecto de Ley 165 de 2007).
Conferencista y Docente Universitario nacional e internacional.
MODALIDAD: Online.
FECHAS: 10 y 11 de mayo de 2024
DÍAS: viernes de 5:30 p. m. a 9:00 p. m.
sábado de 8:00 a.m. a 11:30 a.m.
VALOR: $210.400 IVA incluido
- 20% egresados, administrativos y docentes
- 15% egresados de extensión (ICEF o de UNAULA)
- 5% grupos de 3 personas
- 7% grupos de 5 personas
- 15% grupos de 10 personas o más.
Instituto Colombiano de Estudios Fiscales ICEF
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NUEVA REGLAMENTACIÓN EN EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.
Dirigido a:
Directores y personal de Recurso Humanos, especialistas en seguridad laboral y pago a la seguridad social-PILA o cualquier persona interesada en el tema de Seguridad Social Integral.
DECRETO 2126 del 12 de diciembre de 2023
“Por el cual se sustituyen capítulos 1,2,3 y 4 del Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, en relación con el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.
- Objeto
- Campo de aplicación
- Nuevas definiciones
- Competencia y Responsabilidad en la expedición del certificado
- Sistema de información de prestaciones económicas del SGSSS-SIPE
- Licencias de maternidad, paternidad, parentales en sus diferentes modalidades, derivadas del proceso gestacional y licencias para el cuidado de la niñez.
- Condiciones para el reconocimiento y pago de la licencia maternidad.
- Condiciones para el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad por adopción.
- Licencia de maternidad de la trabajadora independiente con un ingreso base de cotización de un salario mínimo legal mensual vigente
- Certificado de licencia de maternidad y de las licencias parentales:
- Expedición del certificado de licencia de maternidad por adopción o extensión
- Certificados de licencia de maternidad o documento equivalente expedido en otro país.
- Licencia de Paternidad
- Licencia parental compartida.
- Licencia parental flexible de tiempo parcial
- Licencia para el cuidado de la niñez
- Licencia de maternidad o paternidad concomitante con incapacidad de origen común.
- IBC para el reconocimiento y pago de licencias de maternidad y paternidad
- Mecanismos de solución de controversias.
- Condiciones para el reconocimiento y pago de otras licencias derivadas del proceso gestacional: Aborto espontáneo, interrupción voluntaria del embarazo o parto prematuro no viable.
- Incapacidad de origen común.
- Condiciones para el reconocimiento y pago de incapacidades de origen común.
- Certificado de incapacidad.
- Expedición de certificado de Incapacidad de origen común.
- Certificados de incapacidad de origen común por eventos ocurridos con anterioridad o retroactivos.
- Expedición de certificados de incapacidad de origen común con fecha de inicio posterior a la de expedición.
- Certificados de incapacidad de origen común expedidos en otro país.
- Reconocimiento de incapacidades simultáneas.
- Incapacidad de origen común, durante el periodo de vacaciones.
- Incapacidad de origen común en periodo de protección laboral.
- Expedición de certificado de incapacidad de origen común a afiliados con más de un empleador.
- Expedición de certificado de incapacidad de origen común a afiliados con más de un empleador.
- Expedición de certificado de incapacidad de origen común a afiliados con más de un empleador.
- Documentos para el trámite de reconocimiento, liquidación y pago de las Prestaciones económicas.
- Validación de las condiciones para el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas.
- Pago de prestaciones económicas.
- Pago a cargo de la ADRES.
- Variación de aportes para el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas.
- Aportes y correcciones al IBC posteriores a la acusación de la prestación económica.
- Prestaciones fuera del país.
- Transitoriedad.
MARIA PATRICIA RÚA PÉREZ
Especialista en seguridad social del CES. Abogada de la universidad de Medellín, Conferenciante de Programas de Educación Continuada de la Universidad de Medellín, Especialización en Derecho de la Seguridad Social-Sistema de Salud.
Laboró 17 años y 4 meses en Coomeva EPS como jefe de Cartera-Compensación y su último cargo desempeñado fue como Capacitadora Regional en temas de Seguridad Social en Salud para empleados, asesores y empleadores.
MODALIDAD: Virtual, sincrónica. Plataforma Teams
FECHA: jueves 13 de junio de 2024
HORARIO: 4:00 p.m. a 08:00 p.m.
VALOR: $180.000 IVA incluido
- 20% egresados, administrativos y docentes
- 15% egresados de extensión (ICEF o de UNAULA)
- 5% grupos de 3 personas
- 7% grupos de 5 personas
- 15% grupos de 10 personas o más.
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- Generalidades de Precios de Transferencia
- Obligados
- Obligaciones
- Cambios en fechas de vencimiento
- Errores comunes en el contenido del Informe Local
- Errores comunes en el contenido del Informe Maestro
- Fiscalización de Precios de Transferencia
- Rechazo de egresos por servicios intragrupo (aplicación del Test de Necesidad)
- Exigencia de usar comparables internos
- Cuestionamientos a los Estados Financieros Segmentados
- Rechazo de métodos de Margen Bruto para aplicar Métodos de Margen Operativo
- Rechazo de comparables
Carlos Alfredo Botía Díaz
Magíster en Derecho con énfasis en Tributación de la Universidad Externado de Colombia, Especialista en Impuestos de la Universidad de los Andes, Contador Público de la Pontifica Universidad Javeriana, Curso Posgrado Avanzado en Derecho Tributario Internacional y Europeo, Universiteit Maastricht, Holanda (campus Bruselas, Bélgica) Diplomado en Derecho de Minas y Petróleos de la Universidad Externado de Colombia, Transfer Pricing Training en Montvale, NJ, USA.
Durante su vida laboral ha sido Gerente de PRECIOS DE TRANSFERENCIA en KPMG, Gerente de Impuestos de PRICEWATERHOUSECOOPERS, jefe de Impuestos de CARBONES DEL CERREJON LLC, Catedrático de Impuestos y Precios de Transferencia en la Pontifica Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colombia, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad de Medellín, Universidad EAFIT, Universidad Central, Universidad Tecnológica de Bolívar, entre otras.
Ha participado en la elaboración de más de 400 estudios de Precios de Transferencia.
MODALIDAD: Online
FECHA: mayo 30 de 2022
HORARIO: 8:00 a.m. a 12:00 m.
VALOR: $147.000 más IVA
5 % Dos asistentes bajo la misma factura
10% Tres asistentes bajo la misma factura
15% Cuatro o más asistentes bajo la misma factura
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Facturación: Posterior a la inscripción remitiremos una cotización, una vez confirmado el pago, enviaremos la factura correspondiente, salvo para aquellas empresas que realicen solicitud escrita de la factura para poder realizar el pago.
Pago: En caso de requerir crédito, deberá ser solicitado 8 días hábiles previos a la realización del evento y daremos respuesta dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.
Devolución: Si por motivo de carácter personal no le es posible asistir al evento, debe informarlo al correo electrónico (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.), mínimo con tres días hábiles de anticipación y abonaremos el valor consignado como saldo a favor, si la notificación se hace con un día de anticipación o el día del evento (Salvo fuerza mayor demostrada), tomaremos un 15% como gasto de administración y abonaremos el 85% que podrá ser utilizado en otro evento, previa inscripción.
Saldo a favor: Solo se otorgará el saldo a favor a las personas que lo hayan solicitado por escrito, o de quien en caso contrario se demuestre calamidad. Estos saldos tendrán vigencia de dos (2) años.
- Objetivo del presente seminario.
- Fundamentos legales.
- Resolución 001255 octubre 26 2022 y 000162 de octubre 31 de 2023 antecedentes, resoluciones información exógena años anteriores.
- Resumen principales novedades presentadas en la resolución 001255 de octubre 26 de 2022 y 000126 de octubre 31 de 2023.
- Sujetos obligados a reportar información exógena año gravable 2023.
- Contenido de la información exógena para cada grupo de obligados,
análisis y cambios asociados a beneficiarios de pagos y abonos en cuenta del artículo 17 de la resolución 001255/2022. Taller revisión fundamental. - Análisis retenciones practicadas a los informantes.
- Revisión de ingresos operacionales, no operacionales, demás ingresos. Además
Ingresos recibidos para terceros.
- Revisión de saldos de los pasivos y créditos activos.
- Los contratos de colaboración empresarial y los encargos fiduciarios y patrimonios
autónomos. - Información que deben reportar los grupos económicos y vinculados nacionales o
del exterior. - Informe de residentes fiscales colombianos con control sobre entidades del
exterior. (ece). - Información de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y pensiones.
Pedro José Franco Cárdenas
Ingeniero de Sistemas de la Universidad Incca de Colombia y Especialista en Administración Pública ESAP. Laboró en la Administración de Impuestos durante 39 años donde fue director de Asistencia Tecnológica y jefe de Servicio Informático entre otros cargos.
Conferencista en temas informáticos tributarios, docente en las Facultades de Postgrado y Pregrado de varias y reconocidas universidades del país. Coautor del libro: Guía práctica para la elaboración de la Declaración de Renta e Información Exógena 2010, editado y publicado por ICEF.
MODALIDAD: Online
FECHA: martes 30 de abril de 2024
HORARIO: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
VALOR: $ 145.000 más IVA
* Incluye certificado y memorias.
- 5 % Dos asistentes bajo la misma factura
- 10% Tres asistentes bajo la misma factura
- 15% Cuatro o más asistentes bajo la misma factura
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Pagos con tarjetas de crédito: Pago ágil icef.pagoagil.co
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Teléfono: (604) 4442926
Celular: 3206751610 – 3124235443
WhatsApp: 3006519641
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Pago: En caso de requerir crédito, deberá ser solicitado 8 días hábiles previos a la realización del evento y daremos respuesta dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.
Devolución: Si por motivo de carácter personal no le es posible asistir al evento, debe informarlo al correo electrónico (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.), mínimo con tres días hábiles de anticipación y abonaremos el valor consignado como saldo a favor, si la notificación se hace con un día de anticipación o el día del evento (Salvo fuerza mayor demostrada), tomaremos un 15% como gasto de administración y abonaremos el 85% que podrá ser utilizado en otro evento, previa inscripción.
Saldo a favor: Solo se otorgará el saldo a favor a las personas que lo hayan solicitado por escrito, o de quien en caso contrario se demuestre calamidad. Estos saldos tendrán vigencia de dos (2) años.
DIPLOMATURA EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF
Escrito por admin5Módulo 1. MARCO CONCEPTUAL.
Proceso de Convergencia
Marco Conceptual
Políticas, estimaciones y errores contables
Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa
Módulo 2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS.
Inversiones en administración de liquidez (Instrumentos de deuda e Instrumentos de patrimonio).
Inversiones en instrumentos de patrimonio (Subsidiarias, Asociadas y Negocios conjuntos).
Cuentas por cobrar.
Módulo 3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Propiedad planta y equipo.
Propiedades de Inversión.
Activos no corrientes mantenidos para la venta.
Activos intangibles.
Arrendamientos.
Deterioro del valor de los activos.
Módulo 4. INVENTARIOS.
Reconocimiento.
Medición.
Inventarios para prestadores de servicios.
Deterioro del valor.
Módulo 5. PASIVOS
Obligaciones financieras.
Proveedores y cuentas por pagar.
Obligaciones laborales y beneficios a empleados.
Provisiones, pasivos y activos contingentes.
Módulo 6. INGRESOS.
Ingresos de actividades ordinarias.
Subvenciones del gobierno.
Cambios de moneda extranjera.
Utilidades.
Módulo 7. INTERACCIÓN DE LAS NIIF Y LOS IMPUESTOS.
Reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos bajo NIIF
Impacto de las NIIF en el impuesto sobre la renta y complementario.
Impacto de las NIIF en el impuesto sobre las ventas.
Impacto de las NIIF en el impuesto de industria y comercio.
Conciliación fiscal.
Módulo 8. ACTIVIDADES ESPECIALES.
Contratos de Concesión.
Exploración de Recursos naturales y mineros.
Activos Biológicos.
Módulo 9. GRUPOS ECONÓMICOS.
Consolidación de estados Financieros.
Inversiones en Asociados.
Negocios conjuntos.
Módulo 10. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.
Estado de situación Financiera (ESFA).
Estado de resultado integral y estado de resultados.
Estado de resultados en el patrimonio y ganancias acumuladas.
Estado de Flujo de efectivo.
Notas a los estados financieros, Políticas contables.
Módulo 11. SEMINARIO PRACTICO IMPUESTO DIFERIDO.
Interrelación contable y fiscal a partir de la Ley 1819 de 2016.
Metodología de cálculo del impuesto a las ganancias diferido.
Determinación de las bases fiscales de los activos y pasivos.
Identificación y determinación de las diferencias temporarias.
Determinación del impuesto a las ganancias diferido.
Módulo 12. EJERCICIOS Y CASOS PRÁCTICOS DE LA TRANSICIÓN A NIIF.
Ejercicios y Casos prácticos de la transición a NIIF. Aplicación de NIIF para Pymes y manejo de los diferentes temas vistos en el diplomado.
Integrador NIIF.
Andrés Felipe Cardona Fernández.
Contador Público de la Universidad EAFIT, especializado en finanzas en la Universidad Pontificia Bolivariana, diplomado en Normas Internacionales de Auditoria –NIAS (Universidad de Catalunya), diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera – Niif Fasto & Abs (Auditores Y Consultores).
Con amplia experiencia en el sector público en la implementación de Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF y en la implementación de los nuevos marcos normativos emitidos por la Contaduría General de la Nación según resoluciones 414 de 2014 y 533 de 2015.
Experiencia en NIIF certificado en presentación de información financiera internacional otorgado por Association of Chartered Certified Accountants – ACCA.
Ha dictado capacitaciones en NIIF para empresas privadas y en universidades del país. También trabajó como contador público en el municipio de Jericó – Antioquia. Fue docente en especialización Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF en la Universidad Autónoma Latinoamericana.
Alexandra Gil Sepúlveda.
Contadora pública, Diplomados en Normas Internacionales de Contabilidad, Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información, impuestos y tributación Internacional (Universidad Externado de Colombia). Certificada en presentación de Información Financiera por el ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Gerente de la firma Valores y Tributos S.A.S. Consultora y Docente en impuestos y Normas Internacionales de Información Financiera (NIC/NIIF) para universidades e instituciones del sector privado. Directora del Panel Normas Internacionales de Información Financiera y Diplomado de NIIF de la firma Gil Gómez y Cía. S.A.S. Perito financiero en procesos judiciales). Miembro del comité de tributaristas de la ANDI. Conferencista para el Centro de Estudios Tributarios de Antioquia (CETA), Instituto de Estudios Fiscales ICEF, Universidad Luis Amigó y Universidad Nacional. Ha participado en Proyectos de Implementación de NIIF en diversas empresas del sector real; y entidades sin ánimo de lucro; amplia experiencia en conversión de estados financieros a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Boris Rene Cárdenas Torres.
Contador Público de la Universidad Surcolombiana; con especialización en Contabilidad Financiera Internacional de la Pontificia Universidad Javeriana, galardonado con la Orden al mérito académico javeriano; certificado en Normas Internacionales de Información Financiera por el ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) y en Presentación de Información Financiera Internacional por el ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Amplia experiencia en implementación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF completas) y Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) en empresas privadas; y entidades públicas bajo el ámbito del Nuevo Régimen de Contabilidad Pública en Colombia expedido por la Contaduría General de la Nación. Docente universitario y conferencista empresarial en temas relacionados con NIIF. Actualmente se desempeña como Gerente en una reconocida Firma internacional.
Christian Castañeda Arango.
Contador Público de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Magister en Contabilidad y Auditoría de Cuentas – Universidad de San Pablo CEU–Madrid España. Especialista en Legislación Tributaria Universidad Autónoma Latinoamericana. Diplomado en Tributación Énfasis Internacional – UNAULA – ICEF. Diplomado en NIAS Universidad Javeriana. Seminario de Normas Internacionales de Contabilidad: UNAULA-ICEF. Se desempeña actualmente como Socio- director de CIE Consultores, en trabajos de impuestos e implementación NIIF´S, perteneció por más de cinco años en la Firma Deloitte como Consultor Junior de Auditoría y Senior de Impuestos, fue Coordinador Contable y de Impuestos del Grupo Operadora Avícola (Friko, Superpollo y Pimpollo).
Gustavo Adolfo Márquez Gómez.
Contador público del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, magister en contabilidad internacional y gestión de la Universidad de Medellín, especialista en revisoría fiscal de la Universidad de Medellín, especialista en impuestos de la U. de Colombia certificado por el Acca en presentación de estados financieros internacionales. Se ha desempeñado como consultor sénior en diferentes proyectos de diagnóstico, acompañamiento y mejoramiento de empresas en áreas contables, NIIF, tributarias y financieras y como contador público, revisor fiscal y auditor externo en empresas del sector de la construcción, manufactura, comercialización, producción y servicios. Docente de pregrado y posgrado en distintas universidades como Universidad de Antioquia, Universidad de Medellín, Universidad Autónoma latinoamericana, Universidad Eafit, Corporación Universitaria U de Colombia y Universidad de San Buenaventura.
Diana Lucero Vega González.
Contadora Pública de la Universidad de la Salle. Magister en Dirección y Asesoramiento Financiero de la Universidad Internacional de la Rioja – UNIR. Certificada en Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF por el ICAEW y por el ACCA; y en Normas Internacionales de Auditoría - NIA por la ACCA; cuenta con amplia experiencia en auditoría financiera e implementación en NIIF, en firmas multinacionales como KPMG, E&Y y BDO, en compañías como Grupo Davivienda, Grupo Bolívar, Findeter, Fondo Nacional del Ahorro, entre otros; conferencista del Instituto Nacional de Contadores Púbicos – INCP en NIIF y NIA y docente en seminarios, diplomados y especializaciones en universidades, como la Universidad Central, Universidad Piloto, Universidad Nacional, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad Cooperativa de Colombia y con la Organización Interamericana de Ciencias Económicas - OICE
Jairo Enrique Cervera Rodríguez.
Contador Público de la Universidad Santo Tomas, especialista en Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF de la Universidad Javeriana, certificado en NIIF Plenas por el Institute of Chartered Accountants in England and Wales y actualmente Maestrando en Contabilidad Internacional en la Universidad de Buenos Aires; con más de veinte años de experiencia en la elaboración de estados financieros e informes locales y corporativos bajo USGAAP y NIIF, y participación activa en la implementación y generación de estados financieros bajo NIIF Plenas y NIIF para Pymes en Colombia.
Juan David López Montoya.
Contador público y especialista en alta gerencia, certificado en Normas Internacionales de Información Financiera por el ICAEW, Actualmente Socio Auditoría Deloitte, con 16 años de experiencia como profesional en auditoría financiera, en compañías multinacionales de diferentes sectores. Con habilidades de comunicación efectiva, trabajo en equipo, liderazgo, adaptación al cambio, eficiencia y toma de decisiones, además con experiencia en manejo de personal, servicio al cliente y transmisión del conocimiento. Experiencia en el desarrollo de procedimientos de auditoría de mayor complejidad, especialmente en el área de consolidación y conversión de estados financieros. Experiencia en docencia y formación de profesionales, diplomados, especialización y maestría NIIF, NIAS.
Leydi Carolina Cañas Barrera.
Contadora Pública y Especialista en Finanzas de la Universidad de Antioquia. Ha desempeñado varios cargos que le han permitido obtener 13 años de experiencia profesional en contabilidad, consolidación de grupos económicos, auditoría, revisoría fiscal e implementación a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para compañías de diferentes sectores, entre ellos, sector financiero, real, de servicios, agroindustrial, minería y de servicios públicos. Actualmente se desempeña como directora de Gestión Financiera en las Compañías de Seguros Sura Colombia. Participó en los procesos de implementación de políticas y lineamientos bajo NIIF en las empresas del Grupo Éxito, Grupo EPM, Grupo Nutresa, Grupo Argos, Grupo Suramericana, Quintana S.A.S., entre otros. Así mismo, fue integrante en proyectos de auditoría y revisoría fiscal en compañías como: UNE, EPM Telecomunicaciones, Durespo S.A., Landers & Cia S.A., Fogansa S.A., entre otros. Desde el año 2012, ha participado como docente de catedra y de diplomaturas en diferentes universidades de la ciudad de Medellín y Chocó, entre las citadas universidades se encuentran: la Universidad de Medellín, la Universidad Autónoma Latinoamericana, la Universidad Cooperativa de Colombia, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba.
Leonardo Varón García.
Contador público, Magister en Contabilidad y Auditoría de Gestión, con especializaciones en Contabilidad Financiera Internacional, y Revisoría Fiscal y Auditoría Externa. Capacitador en temas de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), NIIF para PYMES, Normas Internacionales de Auditoría (NIA), Normas Internacionales de Contabilidad Para el sector Público (NICSP) y temas relacionados con el impuesto sobre la renta y complementarios. Experiencia en empresas del sector portuario, logístico, constructoras, entidades sin ánimo de lucro, empresas de servicios públicos, telecomunicaciones, comercializadoras, entidades de gobierno, combustibles, entre otras. Consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública por el periodo 2018-2021. Dignatario del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores por el periodo 2018-2021, como representante principal de los contadores públicos. Miembro del Directorio de GLENIF por Colombia por el periodo 2020 y 2021.
Luis Fernando Gómez González
Contador Público de la Universidad de Antioquia, Especialización en Finanzas, Preparación y Evaluación de Proyectos - Universidad de Antioquia, Diplomado de Cátedra Bursátil - Bolsa de Valores de Colombia, Diplomado de Productos Financieros Derivados – U de M, Diplomado en Gestión de Costos y Presupuestos- EAFIT, Certificado en Estándares Internacionales de Reporte Financiero - ICAEW - Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales, Certificado en Normas Internacionales de Información Financiera NIIF - ACCA, 2018, Aspirante al título de Master en Finanzas - OBS Business School, Inglés International House New York, Actual director en BDO. Conferencista en varias Universidades como EAFIT, Universidad de Antioquia, Universidad de Medellín, CEIPA, Universidad Adventista UNAC, Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA.
- PLATAFORMA: TEAMS
- INICIA: mayo 24 de 2024
- FINALIZA: agosto 23 de 2024
- DURACIÓN: 12 módulos
-
DÍAS: viernes de 6:00 p. m. a 9:00 p. m.
sábado de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. -
INVERSIÓN: $1.715.000
Se certifica con el 80% de asistencia
- 20% egresados, administrativos y docentes
- 15% egresados de extensión (ICEF o de UNAULA)
- 5% grupos de 3 personas
- 7% grupos de 5 personas
- 15% grupos de 10 personas o más.
Instituto Colombiano de Estudios Fiscales ICEF
- Diligencie el formulario de inscripción con todos sus datos a través del siguiente link: Inscripciones ICEF
- Teléfono : 604 4442926
- Celulares: 320 6751610 – 312 4235443 – 300 6519641
- WhatsApp 300 6519641
Universidad Autónoma Latinoamericana
- Sitio web: www.unaula.edu.co
- Teléfono: 302 4086877
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- Cuenta de ahorros Bancolombia 693 6360 2045
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CLASES DE CONTRATOS DE TRABAJO Y MECANISMOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL
Escrito por admin5Se desconoce el manejo correcto de cada clase de contrato de trabajo, pero también se abusa de la intermediación a través de Empresas Temporales, Outsourcing y el abuso del contrato de prestación de servicios.
- Clases de contratos de trabajo
- Fijo, obras e indefinidos
- Manejo correcto de prórrogas
- Fraccionamiento irregular de la relación laboral
- Suspensión de contratos de trabajo
- Uso de Empresas de Servicios Temporales (Lo correcto y lo incorrecto de esta intermediación)
- Tercerización, ¿cuándo es legal esta figura?
- Contrato de Prestación de Servicios ¿cuándo se puede usar y cuando no?
Alexander Coral Ramos
Abogado, profesor universitario de pregrado y posgrado de varias universidades a nivel nacional, experto en derecho laboral, seguridad social, derecho mercantil y propiedad horizontal. Con dos posgrados, autor de varios libros de derecho y consultor jurídico del sector industrial, comercial y propiedad horizontal y conferencista de Actualícese.com.
MODALIDAD: Online
FECHA: miércoles 15 de mayo de 2024
HORARIO: 5:00 p. m. a 09:00 p. m.
INVERSIÓN: $130.000 más IVA.
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- 5 % Dos asistentes bajo la misma factura.
- 10% Tres asistentes bajo la misma factura.
- 15% Cuatro o más asistentes bajo la misma factura.
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Facturación: Posterior a la inscripción remitiremos una cotización, una vez confirmado el pago, enviaremos la factura correspondiente, salvo para aquellas empresas que realicen solicitud escrita de la factura para poder realizar el pago.
Pago: En caso de requerir crédito, deberá ser solicitado 8 días hábiles previos a la realización del evento y daremos respuesta dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.
Devolución: Si por motivo de carácter personal no le es posible asistir al evento, debe informarlo al correo electrónico (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.), mínimo con tres días hábiles de anticipación y abonaremos el valor consignado como saldo a favor, si la notificación se hace con un día de anticipación o el día del evento (Salvo fuerza mayor demostrada), tomaremos un 15% como gasto de administración y abonaremos el 85% que podrá ser utilizado en otro evento, previa inscripción.
Saldo a favor: Solo se otorgará el saldo a favor a las personas que lo hayan solicitado por escrito, o de quien en caso contrario se demuestre calamidad. Estos saldos tendrán vigencia de dos (2) años.
DIPLOMADO FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA NO ABOGADOS APLICADOS A LOS IMPUESTOS
Escrito por admin5Presentación
Dotar a los profesionales que se desempeñan en el campo tributario, y que no tienen la calidad de abogados, de elementos jurídicos de las distintas ramas del derecho, indispensables para el correcto entendimiento y aplicación de las normas y figuras contenidas en el derecho tributario, facilitando a los partícipes un conjunto de conocimientos jurídicos básicos para ser utilizados en la adecuada determinación, revisión y fiscalización de obligaciones tributarias, así como el cumplimiento de las mismas.
Justificación
El derecho tributario es esencialmente reglado, en la medida que las obligaciones tributarias deben estar contenidas en una norma de derecho. Teniendo en cuenta que muchas de las personas que se desempeñan en el campo tributario no tienen la formación de abogados, es indispensable dotar a estas personas de herramientas jurídicas que les permitan una mejor lectura, comprensión y aplicación de las normas tributarias.
Objetivo
Formar a los participantes en un pensamiento jurídico con énfasis en impuestos, para ser aplicado tanto en el campo profesional, como en las demás actividades de la vida cotidiana.
Metodología
Exposición magistral llevada a cabo de manera on-line (videoconferencia) con apoyo de material de estudio, el cual quedará a disposición de los participantes.
Esta modalidad on-line tendrá como complemento el acceso a una plataforma donde encontrará disponible todo el material de estudio del diplomado, permitiendo a los estudiantes consultarlo cuando lo necesiten y descargarlo, el cual está compuesto de los elementos básicos y claves de cada tema de los módulos, material complementario y práctico en los casos que aplique.
Módulo I. Introducción al Derecho.
Concepto de derecho y sus acepciones, fuentes del derecho, principios generales del derecho, ordenamiento jurídico.
Intensidad: 8 horas
Módulo II. Hermenéutica.
Tipos de normas, reglas y métodos de interpretación.
Intensidad: 8 horas
Módulo III. Derecho Constitucional Tributario.
Autoridades tributarias, poder tributario, autonomía entes territoriales, principios, acciones constitucionales, tipos de tributos.
Intensidad: 8 horas
Módulo IV. Derecho Civil.
Sujetos de derecho, capacidad jurídica y representación, grados de consanguinidad, derechos reales y personales, liquidación de la sociedad conyugal, sucesiones, prelación de créditos, límites de embargabilidad de activos.
Trámites notariales y de registro: Aplicado en escrituraciones, registros públicos, liquidación de derechos notariales, rentas y registro.
Intensidad: 16 horas
Módulo V. Procedimiento Administrativo y Tributario.
Remisión a las normas de derecho administrativo; atención de procesos en vía contencioso-administrativa y judicial ante la DIAN y entidades territoriales, medios de control, conteo de plazos y términos. Régimen y procedimiento sancionatorio. Cobro coactivo -medidas cautelares, liquidación del crédito, entre otros.
Intensidad: 16 horas
Módulo VI. Derecho Comercial y Corporativo.
Tipos societarios, reorganizaciones empresariales: fusiones, escisiones, situaciones de control y grupos económicos y empresariales, tipos de contratos.
Intensidad: 12 horas
Módulo VII. Fundamentos legales de derecho laboral y de la seguridad social.
Fundamentos constitucionales y legales del derecho laboral, el contrato de trabajo, atención de procesos ante la UGPP en sede administrativa y vía judicial.
Intensidad: 12 horas
Módulo VIII. Lineamientos generales de los impuestos territoriales.
- Breve aproximación al derecho penal
- Contexto del derecho penal empresarial.
- Presupuestos del derecho penal tributario.
- Panorama empírico.
- Marco regulatorio.
- Casos prácticos
Intensidad: 8 horas
Módulo IX. Derecho Penal
Aplicado a delitos tributarios y delitos contra la administración pública
Intensidad: 8 horas
Coordinador Académico:
Norbey Vargas Ricardo
Contador Público y Especialista en Gestión Tributaria de la Universidad de Antioquia, Abogado de la Universidad de Medellín, Magister en Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), docente en los postgrados de Impuestos de la Universidad de Medellín, UPB, Universidad Católica de Oriente, Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA), Universidad Eafit y Universidad de Antioquia, ha sido docente en el diplomado de impuestos de CETA, ICEF y ACUDA, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario ICDT, conferencista en temas de impuestos nacionales y territoriales.
Estuvo vinculado al Equipo de Impuestos de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) por espacio de 15 años, en donde participó en proyectos como Autopistas de la Montaña (hoy Autopistas de la prosperidad) y Proyecto de Construcción de líneas de interconexión eléctrica en Colombia, Perú y Bolivia.
Miembro fundador de las firmas Estrategia Fiscal S.A.S., Centro de Estudio de Tributos Territoriales – CETRIT y Razón Jurídica S.A.S.
Autor del libro Estatuto Tributario de Medellín, de los años 2012 y 2018, concordado y comentado.
Santiago Caicedo Aragón
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, con amplia experiencia en el área de derecho tributario. Ha trabajado como dependente judicial con Daniel Sarmiento e Hijos Abogados, también como abogado senior en Paniagua & Tovar Abogados S.A. Actualmente es Abogado Senior II en Deloitte Asesores y Consultores S.A.S. Docente en en la universidad del Bosque.
José David Camargo González
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, y especialista en Derecho Tributario de la misma casa de estudios. Cuenta con experiencia en consultoría y litigios en materia impositiva. Asistió al programa ejecutivo de tributación internacional dictado por la Centro de Tributación Internacional de la Universidad de Leiden, en Panamá. Ha participado en múltiples trabajados de asesoría y consultoría tributaria nacional e internacional a clientes de distintos sectores empresariales. Tiene experiencia en sectores tales como Oil & Gas, Retail, servicios públicos, entre otros.
César Camilo Cermeño Cristancho
Director de la Maestría y de la Especialización en Tributación de la Universidad de Los Andes. Magister en Derecho Económico de la Universidad Javeriana, Máster en Derecho de los Negocios en la Universidad Francisco de Vitoria en España y Abogado de la Universidad de Los Andes. Socio en DLA Piper Martínez Beltrán. Fue vicepresidente del Centro de Estudios en Derecho Procesal y es miembro del consejo directivo del ICDT. Ha trabajado en Deloitte, EY y Garrigues. Es autor y coautor de varios libros y artículos en derecho tributario, procesal y aduanero Ha sido profesor de procedimiento tributario en diferentes Maestrías, Especializaciones y cursos en las Universidades de Los Andes, Javeriana, Externado, Nacional, Libre y Central. Igualmente, fue titular durante varios años de la cátedra de Teoría de la Argumentación Jurídica de la Universidad del Rosario. Ha sido ponente en diferentes cursos, diplomados y seminarios del ICDT, la IFA, la IBA, la AMCHAM, la UNAM, FITAC, Legis, APD, ANDI, Acolgen, Andesco, Procemco, el CEDEP, el IGDT y la CCB, entre otras.
Juan Esteban Sanín
Abogado de la Universidad de Los Andes. Especialista en legislación tributaria de la Universidad Pontificia Bolivariana y en derecho tributario internacional de la Universidad Externado de Colombia. Magíster en Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia. Estudiante de maestría en leyes (LLM) de London School of Economics. Doctorante en Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana. se unió a Mazars en 2022, como socio de Tax & Legal, a cargo de la región de Antioquia. Cuenta con más de 18 años de experiencia en derecho corporativo, reorganizaciones empresariales, cumplimiento corporativo, derecho tributario, administración de firmas de servicios profesionales. Exsuperintendente adjunto de asuntos económicos de la Superintendencia de Sociedades, fue responsable de la creación del grupo de buenas prácticas empresariales y de gobierno corporativo (antiguo grupo antisoborno) y de la regulación de las ventajas fiscales de las empresas de Beneficio e Interés Colectivo (BIC). Ex regulador de Skandia Valores y Progresión (Sociedad Gestora de Inversiones).
Alexander Coral Ramos
Abogado, profesor universitario de pregrado y posgrado de varias universidades a nivel nacional, experto en derecho laboral y seguridad social, derecho mercantil y la propiedad horizontal. Con dos posgrados y candidato a Magister en Derecho, autor de varios libros de derecho y consultor jurídico del sector industrial, comercial y propiedad horizontal, en éste última de centros comerciales, zonas industriales, mixtas y residenciales a nivel nacional y conferencista de varias empresas de capacitaciones, entre ellas, Actualícese.com
Gonzalo Alonso Cardona Álzate
Sociólogo y abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA y Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Medellín, con énfasis especial en formación profesional en el derecho Tributario y de impuestos públicos, en especial los territoriales con amplios conocimientos en la Hacienda Pública con amplia experiencia en los cargos desempeñados.
Cuenta con experiencia como abogado visitador en la Contraloría Departamental de Antioquia y a la fecha como profesional universitario en la secretaria de hacienda del Municipio de Medellín.
Ha sido docente de la Universidad Autónoma latinoamericana, UNAULA, Universidad Pontificia Bolivariana, Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, Universidad Luis Amigó, Universidad San Buenaventura y Conferencista en Materia de Impuestos Municipales.
Andrés Felipe Duque Pedroza
Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, Magíster en derecho penal de la Universidad EAFIT y candidato a doctor en derecho de la Universidad Santo Tomás. Profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana y abogado asesor y litigante en derecho penal, principalmente en derecho penal corporativo y empresarial, derecho penal tributario y derecho penal del trabajo.
MODALIDAD: Online
DURACIÓN: 9 módulos
FECHA: Del 19 de junio al 11 de septiembre de 2024
HORARIO: miércoles de 5:00 pm a 9:00 pm.
jueves de 5:00 pm a 9:00 p.m.
Incluye certificado y memorias.
INVERSIÓN:
- 5 % Dos asistentes bajo la misma factura.
- 10% Tres asistentes bajo la misma factura.
- 12% Estudiantes Pregrado (acreditar certificado de estudio)
Diligencie el formulario de inscripción con todos sus datos a través de los siguientes links: Inscripciones ICEF o en los teléfonos: (604)4442926 – 3206751610 - 3124235443
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- Cuenta corriente de Davivienda 0370 6999 9524
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Facturación: Posterior a la inscripción remitiremos una cotización, una vez confirmado el pago, enviaremos la factura correspondiente, salvo para aquellas empresas que realicen solicitud escrita de la factura para poder realizar el pago.
Pago: En caso de requerir crédito, deberá ser solicitado 8 días hábiles previos a la realización del evento y daremos respuesta dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.
Devolución: Si por motivo de carácter personal no le es posible asistir al evento, debe informarlo al correo electrónico (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.), mínimo con tres días hábiles de anticipación y abonaremos el valor consignado como saldo a favor, si la notificación se hace con un día de anticipación o el día del evento (Salvo fuerza mayor demostrada), tomaremos un 15% como gasto de administración y abonaremos el 85% que podrá ser utilizado en otro evento, previa inscripción.
Saldo a favor: Solo se otorgará el saldo a favor a las personas que lo hayan solicitado por escrito, o de quien en caso contrario se demuestre calamidad. Estos saldos tendrán vigencia de dos (2) años.
GESTIÓN TRIBUTARIA MULTINACIONAL - Semillero de Tributación Intermedio
Escrito por admin5
- Colombia: ¿BEPS o en nombre de BEPS?
- Ley 1607 de 2012 EP SEA Reorganizaciones
- Ley 1819 de 2016 Régimen Entidades Controladas del Exterior
- Ley:1943/2010 Enajenaciones Indirectas CHC
- Ley 2277 de 2022 Ampliación SEA PES
- RCHC REI
- RECE RSEA RRE
- Precios de Transferencia
- “Gross Up” (nuevo: PES)
- Paraísos Fiscales
- IVA “desde el exterior”
- Registro de contratos
- Convenios de Doble Imposición de COL
- Operatividad de los CDI
- Incumplimiento de reglas y regímenes
- Recursos: In House, Outsourcing, SSC
- In House: QA, UTP, Supply Chain, M&A
- Políticas: Gobernanza, Riesgo, PT
- ¿El Futuro?: Sustancia, Defense File, Incerteza
Eric Thompson Chacón
Abogado de la Universidad de Costa Rica, especialista en tributación internacional, y experto en Gestión Tributaria Corporativa y Planeación Fiscal. Es socio Fundador de Cañón Thompson. Tiene Maestría en Derecho Tributario y Especialidad en Política Tributaria de la Universidad de Harvard, y Especialista en Derecho Tributario Internacional de la Universidad Externado de Colombia.
Fue socio de Impuestos de KPMG Colombia; director Corporativo de Impuestos del Grupo AVIANCA; Gerente de la Región Latin Center de Coca Cola y Director de la Administración de Impuestos en Costa Rica. Asimismo, ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. Es profesor de las maestrías de impuestos de la Universidad de los Andes y la Universidad EAFIT.
Coordinador:
Fredy Bernardo Ríos Salazar
Contador Público de la Universidad EAFIT, con postgrados en Derecho Tributario Internacional de la Universidad Externado de Colombia y Legislación Tributaria de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tiene estudios en Derecho Internacional Tributario Universidad AUSTRAL de Argentina. Ha cursado diplomados en Tributación Internacional, Impuestos, Derecho Comunitario Europeo, Procedimiento Aduanero y cambiario, Derecho de los Negocios y Cátedra Bursátil.
Cuenta con 27 años de experiencia dedicados al tema tributario, ha sido director Corporativo de Impuestos del Grupo Bancolombia y director Corporativo de Impuestos de Suramericana. Así mismo, es docente de cátedra en varias universidades del país entre ellas: Universidad EAFIT, Universidad de los Andes y Universidad Sergio Arboleda. Es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y del Comité de Tributaristas de la ANDI de Medellín.
MODALIDAD: Online
INTENSIDAD: 2 horas por sesión
FECHA INICIO: viernes 24 de mayo
HORARIO: 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
INVERSIÓN: 110.000 más IVA.
SEMILLERO COMPLETO: 790.000 más IVA
Diligencie el formulario de inscripción con todos sus datos a través de los siguientes links: Inscripciones ICEF o en los teléfonos: (604)4442926 – 3206751610 - 3124235443
WhatsApp: 3006519641
- 5 % Dos asistentes bajo la misma factura.
- 10% Tres asistentes bajo la misma factura.
- 15% Cuatro o más asistentes bajo la misma factura.
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Transferencia a nombre del Instituto Colombiano de Estudios Fiscales ICEF - NIT 900161280-0
- Cuenta corriente de Davivienda 0370 6999 9524
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Instituto Colombiano de Estudios Fiscales – ICEF
Página Web: www.icef.com.co
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Facturación: Posterior a la inscripción remitiremos una cotización, una vez confirmado el pago, enviaremos la factura correspondiente, salvo para aquellas empresas que realicen solicitud escrita de la factura para poder realizar el pago.
Pago: En caso de requerir crédito, deberá ser solicitado 8 días hábiles previos a la realización del evento y daremos respuesta dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.
Devolución: Si por motivo de carácter personal no le es posible asistir al evento, debe informarlo al correo electrónico (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.), mínimo con tres días hábiles de anticipación y abonaremos el valor consignado como saldo a favor, si la notificación se hace con un día de anticipación o el día del evento (Salvo fuerza mayor demostrada), tomaremos un 15% como gasto de administración y abonaremos el 85% que podrá ser utilizado en otro evento, previa inscripción.
Saldo a favor: Solo se otorgará el saldo a favor a las personas que lo hayan solicitado por escrito, o de quien en caso contrario se demuestre calamidad. Estos saldos tendrán vigencia de dos (2) años.
Más...
- Antecedentes
- Normatividad
- Objetivos de desarrollo sostenible
- Triple impacto: ASG / ESG
- Relación con la tributación
- Buenas prácticas internacionales
- Retos y oportunidades
Natalia Aristizábal
Es abogada y colegial de la Universidad del Rosario, con más de 25 años de experiencia profesional en derecho tributario. Cursó la especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario y tiene una maestría en Derecho Tributario Internacional de las Escuelas de Derecho y de Gobierno de la Universidad de Harvard.
Ha trabajado como abogada en el área de impuestos de varias firmas de abogados en Colombia, en donde concentró su práctica en la planeación tributaria para empresas multinacionales y “high-net-worth individuals”.
Se ha desempeñado como Directora de Juicios Fiscales de la Contraloría General de la República, asesora especial en materia de tributación internacional del Director General de la DIAN (liderando el trabajo para el acceso de Colombia a la OCDE, el diseño de la política tributaria internacional y la negociación de convenios de doble imposición y de intercambio de información), consultora para el Grupo Banco Mundial, la ONU, el BID y el Fondo Monetario Internacional en proyectos para la “Movilización de Recursos Domésticos” (vr.g. de fortalecimiento de los sistemas tributarios) y prestando asistencia técnica en materia de tributación internacional a varios países en desarrollo Latinoamérica y el Caribe, Asia y África.
Fue miembro del Comité de Expertos en Cooperación Internacional en Materia Tributaria de la ONU, en dónde se desempeñó hasta 2021 como Vicepresidenta y como coordinadora del Subcomité de Impuestos Medioambientales de dicho Comité.
Trabajó como Asesora Inter-regional en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, UNDESA, en donde estuvo a cargo de los programas de capacitación y asistencia técnica brindada a países miembros de la ONU para el diseño e implementación de estrategias de financiación para el desarrollo sostenible, usando los Marcos Nacionales de Financiación Integrados (INFFs, por sus siglas en inglés).
Actualmente trabaja como consultora en materia de financiación para el desarrollo sostenible y política tributaria para varios organismos internacionales y centros de pensamiento.
Moderador:
Fredy Ríos
Contador Público de la Universidad EAFIT, con postgrados en Derecho Tributario Internacional de la Universidad Externado de Colombia y Legislación Tributaria de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tiene estudios en Derecho Internacional Tributario Universidad AUSTRAL de Argentina. Ha cursado diplomados en Tributación Internacional, Impuestos, Derecho Comunitario Europeo, Procedimiento Aduanero y cambiario, Derecho de los Negocios y Cátedra Bursátil.
Cuenta con 26 años de experiencia dedicados al tema tributario, ha sido director Corporativo de Impuestos del Grupo Bancolombia y director Corporativo de Impuestos de Suramericana. Así mismo, es docente de cátedra en varias universidades del país entre ellas: Universidad EAFIT, Universidad de los Andes y Universidad Sergio Arboleda. Es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y del Comité de Tributaristas de la ANDI de Medellín.
MODALIDAD: Virtual, sincrónica.
FECHA: jueves 16 de mayo de 2024
HORARIO: 5:30 p.m. a 7:30 p.m.
INVERSIÓN: Evento sin costo
Diligencie el formulario de inscripción con todos sus datos a través de las siguientes alternativas:
- link: Formulario de Inscripción
- WhatsApp: 300 651 9641
- Teléfonos: (4)4442926 – 3206751610 - 3124235443
Instituto Colombiano de Estudios Fiscales – ICEF
Página Web: www.icef.com.co
Teléfono: 604 4442926
Celular: 320 6751610 – 312 4235443 – 300 6519641
WhatsApp: 300 6519641
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- Módulo 1. Planeación:
- Auditoria conforme a las Normas Internacionales de Auditoria (NIA).
- Identificación y valoración de riesgos.
- Documentación de auditoría.
- Responsabilidad del auditor frente al fraude.
- Entendimiento de la entidad y su entorno.
- Identificación y valoración del riesgo.
- Módulo 2. Ejecución:
- Materialidad y evaluación de incorrecciones.
- Procedimientos de auditoria y respuesta al riesgo.
- Confirmaciones externas.
- Muestreo de auditoria.
- Evidencia de auditoría.
- Manifestaciones escritas.
- Módulo 3. Informe:
- Dictamen sobre los Estados Financieros.
- Opinión con salvedades, negativa, abstención de opinión.
- Párrafo de énfasis y de otras cuestiones.
Incluye 4 Modelos de Informes (Limpia, Salvedades, Abstención, Negativa)
Daniel Orlando Hurtado Cabrera
Contador Público, Maestría y Doctorado en Educación, Nova Southeastern University, Especialista en Auditoría y Control, Certificado en Auditoria Internacional, IFRS Full, Pymes y Sector Público por el ACCA Londres y Programa de Normas Internaciones de Auditoría del ICAEW Londres. Funcionario de la Contraloría General de la República, Docente de Postgrados Universidad Jorge Tadeo Lozano, Área Andina, Militar Nueva Granada. Conferencista Instituto Nacional de Contadores Públicos, Colegio de Contadores Públicos de Colombia, LEGIS y Accounter en temas de Aseguramiento.
MODALIDAD: Online
FECHA: 5, 6 y 7 junio
HORARIO: 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
VALOR:
- Curso completo: $395.000 más IVA
- Módulo 1. Planeación: $175.000 más IVA
- Módulo 2. Ejecución: $175.000 más IVA
- Módulo 3. Informe: $175.000 más IVA
- 5 % Dos asistentes bajo la misma factura
- 10% Tres asistentes bajo la misma factura
- 15% Cuatro o más asistentes bajo la misma factura
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Realice su pago a través del botón pagos en línea en nuestra página web.
Transferencia a nombre del Instituto Colombiano de Estudios Fiscales ICEF - NIT 900161280-0
- Cuenta corriente de Davivienda 0370 6999 9524
- Cuenta de ahorros Bancolombia 693 6360 2045
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Facturación: Posterior a la inscripción remitiremos una cotización, una vez confirmado el pago, enviaremos la factura correspondiente, salvo para aquellas empresas que realicen solicitud escrita de la factura para poder realizar el pago.
Pago: En caso de requerir crédito, deberá ser solicitado 8 días hábiles previos a la realización del evento y daremos respuesta dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.
Devolución: Si por motivo de carácter personal no le es posible asistir al evento, debe informarlo al correo electrónico (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.), mínimo con tres días hábiles de anticipación y abonaremos el valor consignado como saldo a favor, si la notificación se hace con un día de anticipación o el día del evento (Salvo fuerza mayor demostrada), tomaremos un 15% como gasto de administración y abonaremos el 85% que podrá ser utilizado en otro evento, previa inscripción.
Saldo a favor: Solo se otorgará el saldo a favor a las personas que lo hayan solicitado por escrito, o de quien en caso contrario se demuestre calamidad. Estos saldos tendrán vigencia de dos (2) años.
Módulo 1: Protocolo de familia
Módulo 2: Sociedad conyugal o Patrimonial
Módulo 3: Régimen de apoyo y sucesiones
Módulo 4: Donaciones/Usufructo
Módulo 5: Sociedades Familiares
Módulo 6: Fiducia civil y Fiducia Mercantil
Módulo 7: Trust/ Fundaciones de interés privado/ Seguros de vida en el exterior
Módulo 8: LLC y Corporation
Módulo 9: Empresas controladas del exterior/ Sede efectiva de administración
Módulo 10: Reorganizaciones (fusión- escisión)/ movimientos de participaciones en el exterior/ liquidación de sociedades.
Raúl Serebrenik
Es un destacado asesor, investigador, conferencista y autor en el ámbito de las Familias Empresarias y el Patrimonio Familiar. Con una formación diversa que incluye estudios en B.S. Pure Math & Computer Science e Historia y Filosofía de las Ciencias, así como el Programa de Alta Dirección Empresarial (PADE) del INALDE. Además ha cursado programas en negociación y resolución de conflictos en Harvard. Es altamente reconocido por su experiencia internacional y académica. Fundador y Presidente de Family Council Wealth Planning Consulting (FCWPC), con sede en Bogotá y Miami, Raúl se especializa en el diseño y desarrollo de procesos de gobierno para familias, empresas y patrimonios, basado en su propio modelo: "Modelo de la Consolidación de las Dinastías Familiares". Su impacto se extiende a través de conferencias, publicaciones y asesoramiento práctico, contribuyendo al éxito de familias empresarias en más de 27 países. Su enfoque estratégico y conocimiento profundo, junto con su habilidad para facilitar procesos de traspaso generacional y resolver problemáticas familiares, lo convierten en una figura influyente en el ámbito empresarial y académico. Además, su dominio de tres idiomas (Hebreo, Español e Inglés) amplía su alcance y credibilidad a nivel internacional.
Carolina Bobillier Ceballos
Es Licenciada en Derecho por la Universidad de la Sabana y cuenta con una Especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario. Socia de Gómez-Pinzón Abogados desde 2022, es una destacada experta con más de 18 años de experiencia en el ámbito legal y fiscal. Antes de su posición actual, ocupó roles clave en la firma, incluyendo Asociada senior de 2015 a 2021. Además, aportó su experiencia como Gerente de Planificación Fiscal y Gestión de Riesgos en Aerovías del Continente Americano (AVIANCA) entre 2012 y 2015. Con una sólida trayectoria, también se desempeñó como Asociada en Gómez Pinzón Zuleta Abogados de 2006 a 2011. Su experiencia abarca diversos aspectos legales y fiscales, como la estructuración de proyectos, fusiones y adquisiciones, tributación internacional, y asesoramiento en materia de precios de transferencia.
Daniel Duque Estévez
Daniel es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con una especialización en Impuestos de la Universidad del Rosario. Se graduó con honores de la Maestría en Derecho (LL.M.) de la Universidad de California en Los Ángeles - UCLA, en donde obtuvo el reconocimiento Masin Family Gold Award en la clase de Federal Income Tax. Igualmente realizó un diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera – IFRS en la Universidad Sergio Arboleda. Actualmente es Socio del equipo de Impuestos de Brigar Urrutia y, anteriormente, ocupó el cargo de Gerente de Impuestos de PricewaterhouseCoopers
Juan Esteban Sanín Gómez
Abogado, Universidad de los Andes, Máster en Derecho con énfasis en Impuestos, Universidad Externado de Colombia, LLM Degree, London School of Economics (LSE), Candidato PHD en Estudios Legales y Políticos, Universidad Pontificia Bolivariana (UPB).
Se unió a Mazars en 2021, como socio de Tax & Legal, a cargo del equipo legal y de impuestos, así como de la región de Antioquia. Cuenta con más de 18 años de experiencia en derecho corporativo, reorganizaciones empresariales, cumplimiento corporativo, derecho tributario, administración de firmas de servicios profesionales. Como exsuperintendente Delegado de Asuntos Económicos de la Superintendencia de Sociedades, fue responsable de la creación del grupo de buenas prácticas empresariales y de gobierno corporativo (antiguo grupo antisoborno) y de la regulación de las ventajas fiscales de las Empresas de Beneficio e Interés Colectivo (BIC). Ex Contralor Normativo de Skandia Valores y Progresión (Sociedad Gestora de Inversiones).
Manuela Echavarría Villegas
Abogada. Socia de Echavarría Abogados, con una sólida experiencia en Derecho Económico, destacándose en áreas como Derecho Comercial, Corporativo, Societario y Tributario. Su enfoque se centra en la planeación tributaria, la estructuración empresarial y la gestión del patrimonio familiar, brindando un invaluable conocimiento y asesoramiento a sus clientes.
Además de su destacada carrera profesional, Manuela ha dejado una huella significativa en el ámbito académico, siendo profesora titular en diversas especializaciones y diplomados en legislación tributaria y derecho comercial. Como ponente en reconocidos seminarios y conferencias, ha compartido su experiencia en instituciones como el Centro de Estudios Tributarios de Antioquia y la Asociación Colombiana de Ejecutivos de Finanzas, consolidando su reputación como una autoridad en su campo. Con una formación académica sólida que incluye una Maestría en Asesoría Fiscal de Empresas del Instituto de Empresa en Madrid, Manuela domina tanto el español como el inglés, lo que le permite destacarse en un ámbito internacional.
Jaime Enrique Gómez
Es abogado de la Universidad del Rosario. Tiene especializaciones en Derecho Tributario y en Derecho Aduanero y Comercio Exterior de la misma Universidad. Adicionalmente, tiene una Maestría en Tributación (LL.M) de Georgetown University. Socio en Posse Herrera Ruiz. Su práctica profesional se concentra en planeación fiscal e inversión internacional. Tiene experiencia en la estructuración y planeación fiscal de fusiones, adquisiciones y otros proyectos, así como en transacciones de inversión para empresas de los sectores de infraestructura, recursos naturales, finanzas, proyectos inmobiliarios y hoteleros, y consumo masivo. Ha participado en el desarrollo de estructuras de reorganización internacional, estructuración de zonas francas, litigio tributario y planeación de patrimonios familiares. Ha sido panelista en varios foros sobre impuestos, comercio exterior y aduanas.
Carolina Cañón Bohórquez
Abogada de la Universidad de los Andes, especialista en derecho tributario y experta en Gestión Patrimonial Familiar, y socia Fundadora de Cañón Thompson. Tiene Maestría en Derecho de los Negocios e Impuestos en la Universidad de Paris I Pantheón Sorbonne (Francia), Especialización en Derecho Comercial en la Universidad Paris II Pantheón Assas (Francia), y Especialización en Derecho Tributario en la Universidad del Rosario (Colombia).
Fue la Directora y Coautora del primer libro en Colombia sobre “Gestión Patrimonial Familiar” con una visión interdisciplinaria lanzado por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario el año pasado. Es profesora de la cátedra de Tributación de Patrimonios Familiares de las maestrías de impuestos de la Universidad de los Andes y la Universidad EAFIT. La Dra. Cañón ha sido reconocida por los principales rankings internacionales en el área de Gestión Patrimonial Familiar.
Eric Thompson Chacón
Abogado de la Universidad de Costa Rica, especialista en tributación internacional, y experto en Gestión Tributaria Corporativa y Planeación Fiscal. Es socio Fundador de Cañón Thompson. Tiene Maestría en Derecho Tributario y Especialidad en Política Tributaria de la Universidad de Harvard, y Especialista en Derecho Tributario Internacional de la Universidad Externado de Colombia.
Fue socio de Impuestos de KPMG Colombia; director Corporativo de Impuestos del Grupo AVIANCA; Gerente de la Región Latin Center de Coca Cola y Director de la Administración de Impuestos en Costa Rica. Asimismo, ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. Es profesor de las maestrías de impuestos de la Universidad de los Andes y la Universidad EAFIT.
Juan Guillermo Ruíz Hurtado
Abogado Universidad Javeriana, Especialista en Tributación, Socio de Posse Herrera Ruiz, donde dirige el departamento de planeación tributaria, impuestos aduanas y comercio exterior. Ha sido presidente de IFA para América Latina, del Capítulo Colombiano del IFA, y del Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT).
Ha trabajado por más de 25 años en la estructuración de temas tributarios y de planeación fiscal; en el manejo de patrimonios familiares; en operaciones de compra y venta de compañías, en reorganizaciones corporativas; y en transacciones de múltiples sectores, incluyendo infraestructura, gas y petróleo, minería, electricidad, telecomunicaciones, inmobiliarios; sector financiero, Retail, salud, proyectos forestales y agroindustriales.
Coordinadora Académica:
Elizabeth Agudelo Henao
Abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en derecho tributario de la Universidad Externado de Colombia, especialista en derecho de los seguros Universidad Javeriana, maestría en dirección y administración de empresas de la escuela internacional de Gerencia -España. Con más de 13 años de experiencia, hace parte del equipo legal - tributario del fondo de pensiones Protección, miembro del comité tributario de Asofondos. Docente del diplomado de impuestos de la Universidad Autónoma Latinoamericana.
-
FECHAS:
Miércoles 10, 17 y 24 de abril.
Jueves 2 de mayo.
Miércoles 8, 15, 22 y 29 de mayo.
Martes 4 y miércoles 5 de junio (Dos horas cada día).
Miércoles 12 de junio. - HORARIO: 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
-
DURACIÓN TOTAL: 40 horas
- INVERSIÓN: $ 1.980.000 más IVA
- MÓDULO: $ 275.000 más IVA
- 5 % Dos asistentes bajo la misma factura.
- 10% Tres asistentes bajo la misma factura.
- 15% Cuatro o más asistentes bajo la misma factura.
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Pago: En caso de requerir crédito, deberá ser solicitado 8 días hábiles previos a la realización del evento y daremos respuesta dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.
Devolución: Si por motivo de carácter personal no le es posible asistir al evento, debe informarlo al correo electrónico (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.), mínimo con tres días hábiles de anticipación y abonaremos el valor consignado como saldo a favor, si la notificación se hace con un día de anticipación o el día del evento (Salvo fuerza mayor demostrada), tomaremos un 15% como gasto de administración y abonaremos el 85% que podrá ser utilizado en otro evento, previa inscripción.
Saldo a favor: Solo se otorgará el saldo a favor a las personas que lo hayan solicitado por escrito, o de quien en caso contrario se demuestre calamidad. Estos saldos tendrán vigencia de dos (2) años.
Módulo 1. Hermenéutica, jurídica y tributaria.
Módulo 2. Impuesto sobre la renta - persona jurídica
Módulo 3. Retención en la fuente a título de renta y autorretención de renta.
Módulo 4. Impuesto diferido.
Módulo 5. Interacción entre las NIIF y los impuestos.
Módulo 6. Impuesto sobre la renta - persona natural
Módulo 7. Impuestos a las ventas
Módulo 8. Impuestos territoriales
Módulo 9. Tributación internacional.
Módulo 10. Procedimiento tributario.
Módulo 11. Estrategia tributaria planeación tributaria.
ELIZABETH AGUDELO HENAO
Abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en derecho tributario de la Universidad Externado de Colombia, especialista en derecho de los seguros Universidad Javeriana, maestría en dirección y administración de empresas de la escuela internacional de Gerencia -España. Con más de 12 años de experiencia, Hace parte del equipo legal - tributario del fondo de pensiones Protección, miembro del comité tributario de Asofondos. Docente del diplomado de impuestos de la Universidad Autónoma Latinoamericana.
JOSE DAVID CAMARGO GONZALEZ
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, y especialista en Derecho Tributario de la misma casa de estudios. Cuenta con experiencia en consultoría y litigios en materia impositiva. Asistió al programa ejecutivo de tributación internacional dictado por la Centro de Tributación Internacional de la Universidad de Leiden en Panamá. Ha participado en múltiples trabajados de asesoría y consultoría tributaria nacional e internacional a clientes de distintos sectores empresariales. Tiene experiencia en sectores tales como Oil & Gas, Retail, servicios públicos, entre otros.
ALEXANDRA GIL SEPÚLVEDA
Contadora pública, Diplomados en Normas Internacionales de Contabilidad, Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información, impuestos y tributación Internacional (Universidad Externado de Colombia). Certificada en presentación de Información Financiera por el ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Gerente de la firma Valores y Tributos S.A.S.
Perito Financiero en procesos judiciales, miembro del comité de tributaristas de la ANDI. Ha participado en Proyectos de Implementación de NIIF en diversas empresas del sector real; y entidades sin ánimo de lucro; amplia experiencia en conversión de estados financieros a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Conferencista en Universidad Nacional, Universidad Autónoma Latinoamericana, universidad Luis Amigo y en diferentes instituciones del país como Gil Gómez, Ceta, ICEF.
JAMES TAMAYO PUERTA
Contador Público de la Universidad de Medellín, Abogado de la Corporación Universitaria de Sabaneta y Especialista en Legislación Tributaria de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Actualmente Socio director en Bants Consultores.
En su experiencia laboral se destaca haber sido Gerente de Impuestos y asuntos legales en el Grupo GCT miembro de Russell Bedford International, jefe de contabilidad e Impuestos en Scribe Colombia S.A.S, Coordinador contable e impuestos en Asesorías Contables y Tributarias Magnolia Amparo Hernández, Analista de Impuestos en C.I Hermeco S.A. y Analista de Impuestos en Operadora Avícola S.A.S. Ha sido conferencista en la Universidad Autónoma Latinoamericana y en diferentes entidades del país.
JUAN FELIPE GÓMEZ RESTREPO
Contador público de la universidad EAFIT, especialista en control organizacional de la universidad EAFIT y especialista en legislación tributaria de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha cursado diplomados en impuestos, Normas Internacionales de información financiera (NIIF), fiscalidad internacional era BEPS y Normas contables con énfasis en impuestos. Realizó un curso intensivo en derecho tributario internacional en la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina. Ha sido docente de especializaciones en la Universidad de Medellín.
Fue contador de la empresa SERVISOFT S.A, Analista de impuestos en INTERBOLSA S.A. Se desempeñó como director de gerencia en gestión contable y tributaria en Seguros de vida SURAMERICANA S.A. Actualmente es el director tributario del Grupo de inversiones SURAMERICANA S.A.
VICTOR HUGO TAPASCO
Contador Público de la Universidad del Valle, especialista en gerencia Tributaria y Auditoria Tributaria de la Universidad Libre, Magister en Derecho con Énfasis en Tributación de la Universidad Externado de Colombia, candidato a título de Abogado de la Universidad San Buenaventura de Cali. Cuenta con experiencia en el campo fiscal y desempeño en cargos como jefe en el GIT de Devoluciones de la División de Gestión de Recaudo de la Administración Local de Impuestos Nacionales de Cali, y validación de la información en medios magnéticos. Conferencista de la Dirección de Impuestos y Aduanas en temas como: Impuesto a las ventas, Procedimiento Tributario y el Proceso de Devoluciones y/o Compensaciones de saldos a favor. Actualmente se desempeña como auditor de la División de Devoluciones DIAN – CALI.
FREDY BERNARDO RÍOS SALAZAR
Contador Público de la Universidad EAFIT, con postgrados en Derecho Tributario Internacional de la Universidad Externado de Colombia y Legislación Tributaria de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tiene estudios en Derecho Internacional Tributario Universidad AUSTRAL de Argentina. Ha cursado diplomados en Tributación Internacional, Impuestos, Derecho Comunitario Europeo, Procedimiento Aduanero y cambiario, Derecho de los Negocios y Cátedra Bursátil.
Cuenta con 26 años de experiencia dedicados al tema tributario, ha sido director Corporativo de Impuestos del Grupo Bancolombia y director Corporativo de Impuestos de Suramericana. Así mismo, es docente de cátedra en varias universidades del país entre ellas: Universidad EAFIT, Universidad de los Andes y Universidad Sergio Arboleda. Es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y del Comité de Tributaristas de la ANDI de Medellín.
- FECHA INICIO: Viernes 15 de marzo de 2024
- FECHA FIN: Sábado 29 de junio de 2024
- DÍAS: Viernes y sábado
-
HORARIO: Viernes de 5:30 p.m. a 9:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. -
INVERSIÓN: $2.630.000
*Se certifica con el 80% de asistencia
• 20% egresados, administrativos y docentes
• 15% egresados de extensión (ICEF o de UNAULA)
• 5% grupos de 3 personas
• 7% grupos de 5 personas
• 15% grupos de 10 personas o más
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Universidad Autónoma Latinoamericana – UNAULA
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